香港六合彩全年資料

首页 > 政务公告 > 政务公告详细信息 香港六合彩總壇
2016年部门预算公开(社管中心)
2016-01-13
 

附件1

2016年东莞市社区卫生服务管理中心部门预算 

 

 

 

 

 

 

单位名称(公章):东莞市社区卫生服务管理中心

 

单位主要负责人签名:

 

 


 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

二、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责全市社区卫生服务机构的业务管理工作;拟订社区卫生服务工作绩效考核标准并组织实施;对社区药品和医疗器械的规范使用进行监管;负责全市社区卫生服务机构信息化系统的建设和管理;组织开展社区卫生服务机构从业人员岗位培训和继续教育工作;负责组织社区卫生服务机构科研和对外学术交流活动工作;承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市社区卫生服务管理中心设事业单位1个,其中,内设2个科室。

本份部门预算仅包括东莞市社区卫生服务管理中心部门本级预算,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年,东莞市社区卫生服务管理中心共有事业编制数8名,其中财政供养的编内实有在职人员4人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算144.88万元。收入方面:一般公共预算财政拨款144.88万元,其中,本年收入141.76万元,年初结余结转3.12万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结余结转0万元。支出方面,一般公共服务支出144.88万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入141.76万元,从一般公共预算当年财政拨款结构情况,一般公共服务(科目:类)支出141.76万元,占100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出141.76万元,其中:一般公共服务支出141.76万元,占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生管理事务

①其他医疗卫生管理事务支出(科目编码:2100199)2016年预算数为136.92万元,比2015年预算数增加64.03万元。

②住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为4.84万元。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出92万元,其中:

人员经费81.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.1万元,其中:公车购置费减少18万元,变化的主要原因是:根据市财政的要求,暂停购置公务用车。公车运行维护费减少2万元,变化的主要原因是:无公务用车。公务接待费减少0.1万元,变化的主要原因是:进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算144.88万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算144.88万元,其中:一般公共预算拨款收入141.76万元,占97.85%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;年初结转和结余3.12万元,占2.15%。

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算144.88万元,其中:基本支出95.12万元,占65.65%;项目支出49.76万元,占34.35%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

2016年,部门本级的运行经费财政拨款预算10.8万元,主要是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额47.96万元,其中:政府采购服务预算47.96万元,占100%。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年部门预算表

详见预算表1-9,请参见附件。

表号

表名

预算表1

财政拨款收支总表

预算表2

一般公共预算支出表

预算表3

一般公共预算基本支出表

预算表4

一般公共预算“三公”经费支出表

预算表5

政府性基金预算支出表

预算表6

部门收支总表

预算表7

部门收入总表

预算表8

部门支出总表

预算表9

政府采购预算表

 附件2:预算表1-9

香港六合彩總壇   香港六合彩總壇
 
卫生概况
 
 
友情链接